廣東2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目招標公告
(招標編號:0002200000081458)
廣東2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目(招標編號:0002200000081458),已由項目審批機關(guān)批準, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標。
一、項目信息
(一)項目
(二) 2021年中介費預算
(七)項目類別:服務(wù)類
(八)資格審查方式:資格后審
二、項目概況和招標范圍
(一)標的清單及分包情況如下(共分為3個標包,投標單位最多可同時對2個標包進行投標):
序號 | 標的名稱 | 標包序號 | 標包名稱 | 估算金額(萬元) | 最高限價( 萬元) | 備注 |
1 | 廣東公司2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目 | 1 | 公司本部、汕頭、揭陽、河源、汕尾、潮州局及廣州地區(qū)5家下屬單位2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價 | 155.5 | 155.5 | 公司本部、汕頭、揭陽、河源、汕尾、潮州局及廣州地區(qū)5家下屬單位 |
2 | 中山局內(nèi)控體系有效性專項評價 | 17.4 | 17.4 | 中山局 | ||
3 | 韶關(guān)、梅州局2021年內(nèi)控風險合規(guī)評價 | 21 | 21 | 韶關(guān)2021年內(nèi)控風險合規(guī)評價最高限價7萬、梅州局2021年內(nèi)控風險合規(guī)評價最高限價14萬 |
(二)項目概述:
2019年國務(wù)院國資委印發(fā)了《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》,要求中央企業(yè)建立健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點,嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系;要加大企業(yè)監(jiān)督評價力度,充分發(fā)揮外部審計的專業(yè)性和獨立性,委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)對企業(yè)內(nèi)控體系有效性開展專項評價,確保監(jiān)督評價3年覆蓋全部企業(yè),促進內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。
為加強公司內(nèi)控風險合規(guī)體系監(jiān)督檢查及風險防控工作,擬圍繞業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵環(huán)節(jié),對公司本部、汕頭、揭陽、河源、汕尾、潮州、中山、梅州、韶關(guān)局及廣州地區(qū)5家下屬單位開展年度內(nèi)控風險合規(guī)體系有效性第三方評估,客觀、真實、準確揭示經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控缺陷、風險和合規(guī)問題,進一步發(fā)揮查錯糾弊作用,促進公司不斷優(yōu)化內(nèi)控風險合規(guī)體系,加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
廣東2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目共分為3個標包,投標單位最多可同時對2個標包進行投標。
(三)招標范圍:
標包一:
采用內(nèi)控測試方法,從設(shè)計和執(zhí)行有效性兩個方面,對廣東電網(wǎng)本部、汕頭、揭陽、河源、汕尾、潮州局及廣州地區(qū)5家下屬單位業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控缺陷進行識別,全面涵蓋相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域,具體包括:
(1)形成內(nèi)部控制評價標準;
(2)根據(jù)評價標準開展內(nèi)控評價底稿測試,記錄評價內(nèi)部控制執(zhí)行情況,如實反映各單位內(nèi)部控制設(shè)計與運行有效性;
(3)發(fā)現(xiàn)各單位內(nèi)部控制缺陷、對發(fā)現(xiàn)問題的提出整改建議;
(4)根據(jù)內(nèi)控缺陷情況,評價各單位2021年風險管理情況,識別評估各單位2022年重大風險;
(5)編制各單位年度內(nèi)部控制評價報告和內(nèi)部控制缺陷匯總表;
(6)針對內(nèi)控體系管理及評價方面存在的薄弱環(huán)節(jié),提出改進建議;
(7)落實合規(guī)風險內(nèi)控信息化建設(shè)要求,開展內(nèi)控風險在線監(jiān)測預警
(8)其他內(nèi)部控制評價相關(guān)工作。
本標包至少須安排3名項目經(jīng)理(注冊會計師)和9名其他項目人員(助理)。
標包二:
采用內(nèi)控測試方法,從設(shè)計和執(zhí)行有效性兩個方面,對中山局本部及下屬單位業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控缺陷進行識別,全面涵蓋相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域,具體包括:
(1)形成內(nèi)部控制評價標準;
(2)根據(jù)評價標準開展內(nèi)控評價底稿測試,記錄評價內(nèi)部控制執(zhí)行情況,如實反映中山局本部及下屬單位內(nèi)部控制設(shè)計與運行有效性;
(3)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷、對發(fā)現(xiàn)問題的提出整改建議;
(4)根據(jù)內(nèi)控缺陷情況,評價中山局2021年風險管理情況,識別評估各單位2022年重大風險;
(5)編制年度內(nèi)部控制評價報告和內(nèi)部控制缺陷匯總表;
(6)針對內(nèi)控體系管理及評價方面存在的薄弱環(huán)節(jié),提出改進建議;
(7)其他內(nèi)部控制評價相關(guān)工作。
本標包至少須安排1名項目經(jīng)理(注冊會計師)和3名其他項目人員(助理)。
標包三:
采用內(nèi)控測試方法,從設(shè)計和執(zhí)行有效性兩個方面,對韶關(guān) 、梅州 及下屬單位業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)存在的內(nèi)控缺陷進行識別,全面涵蓋相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域,具體包括:
(1)根據(jù)內(nèi)控評價標準開展內(nèi)控評價底稿測試,記錄評價內(nèi)部控制執(zhí)行情況,如實反映各單位內(nèi)部控制設(shè)計與運行有效性;
(2)發(fā)現(xiàn)韶關(guān)局、梅州 及下屬單位內(nèi)部控制缺陷、對發(fā)現(xiàn)問題的提出整改建議;
(3)根據(jù)內(nèi)控缺陷情況,評價各單位2021年風險管理情況,識別評估各單位2022年重大風險;
(4)編制各單位年度內(nèi)部控制評價報告和內(nèi)部控制缺陷匯總表;
(5)針對內(nèi)控體系管理及評價方面存在的薄弱環(huán)節(jié),提出改進建議;
(6)其他內(nèi)部控制評價相關(guān)工作。
本標包至少須安排1名項目經(jīng)理(注冊會計師)和2名其他項目人員(助理)。
三、投標人資格要求
1.通用資格:
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 投標人必須按照要求,在供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺()中列入嚴重違法失信企業(yè)名單。 |
8 | 沒有被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站()列入失信被執(zhí)行人名單。 |
9 | 不接受聯(lián)合體投標。 |
2.專用資格:
專用資格: | |||
專用資格要求 | |||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標 的/標包 | |
1 | 近3年有從事合規(guī)風險內(nèi)控評估工作經(jīng)驗。 | 廣東公司2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目 | |
2 | 投標人需為經(jīng)注冊地的省級財政部門批準的會計師事務(wù)所,具備國家行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效執(zhí)業(yè)資格(會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書)。 | 廣東公司2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目 | |
3 | 項目經(jīng)理要求有大型企事業(yè)單位的內(nèi)部控制評估工作經(jīng)驗。(投標時須提供相關(guān)證明材料) | 廣東公司2021年內(nèi)控風險合規(guī)第三方評價項目 |
四、招標文件的獲取
1. 本項目招標人通過中國 供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺異議書中應(yīng)包含異議提出人名稱、
項目聯(lián)系人:李楊 聯(lián)系電話:010-51957458 傳真:010-51957412 手機:13683233285 QQ:1211306049 微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com csg2